BASE LEGAL
El Artículo
IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952,
establece el cargo del Gobernador, así como sus
funciones y deberes generales. El Código
Político de 1902, según enmendado,
establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes
generales del Gobernador. La Ley
Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre
de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto
Rico. La Ley
Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y
deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por
último, la Ley
Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según
enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del
Gobierno.
MISIÓN
Establecer, dirigir y
coordinar la implantación de la política pública y programática del
Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y
bienestar para el pueblo de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
239 |
162 |
191 |
193 |
193 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta
de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de
Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").
El
Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye
recursos para Línea Directa a los Municipios y para Mesa de Diálogo
Multisectorial Permanente para la implantación de la Ley 30-2017.
Los Fondos Federales permitirán fortalecer aquellas actividades dirigidas
a la ciudadanía para establecer programas e iniciativas dirigidas al
desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran
auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las
familias puertorriqueñas.
RESUMEN DE
LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Formulación y Coordinación de
Política Pública |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
2,689 |
Comunicación y Servicios al
Ciudadano |
3,031 |
3,624 |
4,385 |
2,522 |
Oficina de la Primera
Dama |
768 |
1,031 |
1,001 |
970 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
8,825 |
8,371 |
8,654 |
6,181 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Oficina de la Primera
Dama |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
|
Total,
Servicio Directo |
10,236 |
9,782 |
10,302 |
7,829 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
7,095 |
Nombramientos Judiciales |
209 |
439 |
282 |
298 |
Mansión Ejecutiva |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
7,463 |
7,205 |
8,948 |
8,470 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
336 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
336 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
7,463 |
7,205 |
17,583 |
17,867 |
|
Total,
Programa |
17,699 |
16,987 |
27,885 |
25,696 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
14,694 |
13,713 |
14,952 |
13,251 |
Asignaciones Especiales |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
1,000 |
Fondos Federales |
400 |
390 |
400 |
400 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,288 |
15,576 |
17,602 |
14,651 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
336 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
336 |
Total,
Origen de Recursos |
17,699 |
16,987 |
27,885 |
25,696 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
11,397 |
10,384 |
10,016 |
10,459 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
180 |
1,412 |
1,429 |
1,645 |
Servicios Comprados |
236 |
260 |
558 |
291 |
Gastos de Transportación |
265 |
69 |
372 |
118 |
Servicios Profesionales |
923 |
417 |
338 |
229 |
Otros Gastos
Operacionales |
118 |
58 |
134 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
1,078 |
709 |
107 |
0 |
Compra de Equipo |
58 |
56 |
336 |
199 |
Materiales y Suministros |
439 |
348 |
477 |
310 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,185 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
14,694 |
13,713 |
14,952 |
13,251 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
336 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
336 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
14,694 |
13,713 |
23,587 |
22,648 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,194 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
1,473 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
2,137 |
1,000 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
113 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
1,000 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
1,000 |
|
Total
del Fondo General |
15,888 |
15,186 |
25,837 |
23,648 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
323 |
325 |
325 |
325 |
Servicios Comprados |
6 |
6 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
9 |
7 |
7 |
7 |
Servicios Profesionales |
35 |
25 |
35 |
35 |
Otros Gastos
Operacionales |
22 |
21 |
21 |
21 |
Materiales y Suministros |
5 |
6 |
6 |
6 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
400 |
390 |
400 |
400 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total,
Concepto |
17,699 |
16,987 |
27,885 |
25,696 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Formulación y Coordinación
de Política Pública
Descripción del
Programa
Establece y
coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la
efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la
Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los
asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y
otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública.
Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos,
proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.
Clientela
El Gobernador del Gobierno de Puerto
Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
175 |
165 |
175 |
175 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
4,851 |
3,551 |
3,093 |
2,514 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
2,689 |
Total,
Origen de Recursos |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
2,689 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,464 |
3,409 |
2,881 |
2,525 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
14 |
5 |
Gastos de Transportación |
243 |
37 |
295 |
97 |
Servicios Profesionales |
268 |
222 |
35 |
35 |
Otros Gastos
Operacionales |
20 |
19 |
19 |
15 |
Materiales y Suministros |
24 |
22 |
24 |
12 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
2,689 |
Total,
Concepto |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
2,689 |
|
Comunicación
y Servicios al Ciudadano
Descripción del
Programa
Coordina los
esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades
necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor
importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al
Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de
Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades
oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia,
recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de
decisiones.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
1,473 |
2,250 |
1,000 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,031 |
2,151 |
2,135 |
1,522 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,031 |
3,624 |
4,385 |
2,522 |
Total,
Origen de Recursos |
3,031 |
3,624 |
4,385 |
2,522 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,454 |
2,116 |
1,905 |
1,478 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
9 |
3 |
Servicios Profesionales |
475 |
1,473 |
109 |
34 |
Otros Gastos
Operacionales |
82 |
22 |
2,230 |
1,000 |
Materiales y Suministros |
20 |
13 |
19 |
7 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
113 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,031 |
3,624 |
4,385 |
2,522 |
Total,
Concepto |
3,031 |
3,624 |
4,385 |
2,522 |
| Oficina de la Primera Dama
Descripción del
Programa
Organiza y realiza
actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los
objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos
que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos
diversos, por delegación de éste.
Clientela
Agencias gubernamentales, estudiantes y
público en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
225 |
225 |
225 |
225 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
543 |
806 |
776 |
745 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
768 |
1,031 |
1,001 |
970 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total,
Origen de Recursos |
2,179 |
2,442 |
2,649 |
2,618 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
639 |
913 |
831 |
909 |
Servicios Comprados |
12 |
12 |
20 |
11 |
Gastos de Transportación |
8 |
8 |
18 |
6 |
Servicios Profesionales |
90 |
79 |
95 |
30 |
Otros Gastos
Operacionales |
14 |
14 |
14 |
6 |
Materiales y Suministros |
5 |
5 |
23 |
8 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
768 |
1,031 |
1,001 |
970 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total,
Concepto |
2,179 |
2,442 |
2,649 |
2,618 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Realiza las
operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios
generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para
el funcionamiento de La Fortaleza.
Clientela Personal de la Agencia, otras agencias y público en
general
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,194 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
4,441 |
5,192 |
7,145 |
7,095 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
7,095 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
336 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
336 |
Total,
Origen de Recursos |
5,635 |
5,192 |
15,780 |
16,492 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,765 |
2,632 |
3,352 |
4,619 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,354 |
1,392 |
1,415 |
1,641 |
Servicios Comprados |
156 |
193 |
447 |
250 |
Gastos de Transportación |
20 |
28 |
63 |
21 |
Servicios Profesionales |
95 |
102 |
106 |
165 |
Otros Gastos
Operacionales |
2 |
5 |
2 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
1,078 |
709 |
107 |
0 |
Compra de Equipo |
29 |
27 |
309 |
199 |
Materiales y Suministros |
136 |
104 |
159 |
200 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,185 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
7,095 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
336 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
336 |
Total,
Concepto |
5,635 |
5,192 |
15,780 |
16,492 |
|
Nombramientos Judiciales
Descripción del
Programa
Sirve como
mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y
funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la
nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los
jueces.
Clientela
Organismos y
funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la
nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los
jueces.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
209 |
439 |
282 |
298 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
209 |
439 |
282 |
298 |
Total,
Origen de Recursos |
209 |
439 |
282 |
298 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
202 |
438 |
274 |
296 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
1 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
2 |
0 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
5 |
1 |
5 |
2 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
209 |
439 |
282 |
298 |
Total,
Concepto |
209 |
439 |
282 |
298 |
|
Mansión Ejecutiva
Descripción del
Programa
Ofrece los
servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer
Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza
todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión
Ejecutiva.
Clientela
La Fortaleza y personal que labora en
ella.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
Total,
Origen de Recursos |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,196 |
1,201 |
1,098 |
957 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
20 |
20 |
14 |
4 |
Servicios Comprados |
67 |
54 |
73 |
28 |
Gastos de Transportación |
3 |
3 |
3 |
1 |
Servicios Profesionales |
30 |
39 |
28 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
20 |
19 |
25 |
0 |
Compra de Equipo |
29 |
29 |
27 |
0 |
Materiales y Suministros |
254 |
209 |
253 |
87 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
Total,
Concepto |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,077 |
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